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站在執(zhí)法的角度看看內(nèi)審和管理評審怎么審核!

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2023-09-28  來源:ISO百科
核心提示:內(nèi)審和管理評審怎么審核,本文站在執(zhí)法的角度帶大家來看一下。
一、內(nèi)審
 
  (1)查獲證組織是否有文件規(guī)定內(nèi)審的頻次(一般一年一次)以及內(nèi)審實施方法等。
 
 。2)獲證組織是否按規(guī)定進行了內(nèi)審,并保留審核方案和審核結(jié)果證據(jù)的成文信息。可查近期一次的內(nèi)審檔案,如內(nèi)審計劃、內(nèi)審報告、內(nèi)審檢查表、首末次會議簽到表、不合格報告及糾正措施驗證記錄等。
 
 。3)查內(nèi)審不符合關(guān)閉情況?沙椴閮(nèi)審不符合報告(如有),是否進行了原因分析和正措施,是否適宜有效?尚袝r,到相關(guān)部門驗證有效性。
 
二、管理評審
 
  (1)查獲證組織是否有文件規(guī)定管理評審的頻次(一般一年一次)以及管評實施方法等。管評形式多樣,可以結(jié)合總結(jié)評審會議進行,也可以專項評審,如會議、文件評審等,通常應(yīng)制定計劃,確定時間、地點、參加人員、評審內(nèi)容及相關(guān)信息準備等。
 
 。2)查獲證組織是否按規(guī)定進行了管理評審,并保留管理評審實施證據(jù)的成文信息?刹榻谝淮蔚墓芾碓u審檔案,如管評計劃、管評報告、簽到表(適用時)、管評會議決議、改進措施及驗證記錄等。
 
 。3)查獲證組織管評報告,是否對體系的適宜性、充分性和有效性作出綜合評價,管評的輸出是否包括與以下事項相關(guān)的決定和措施:改進的機會、質(zhì)量管理體系所需的變更、資源需求等。
 
 。4)查獲證組織管評改進措施的實施證據(jù),可行時,到相關(guān)部門了解改進措施的實施情況。
 
三、執(zhí)法依據(jù):
 
  1.《中華人民共和國認證認可條例》
 
  第十七條 認證機構(gòu)應(yīng)當按照認證基本規(guī)范、認證規(guī)則從事認證活動。
 
  第二十一條 認證機構(gòu)以及與認證有關(guān)的檢查機構(gòu)、實驗室從事認證以及與認證有關(guān)的檢查、檢測活動,應(yīng)當完成認證基本規(guī)范、認證規(guī)則規(guī)定的程序,確保認證、檢查、檢測的完整、客觀、真實,不得增加、減少、遺漏程序。
 
  第二十二條 認證機構(gòu)及其認證人員應(yīng)當及時作出認證結(jié)論,并保證認證結(jié)論的客觀、真實。
 
  2.《認證機構(gòu)管理辦法》
 
  第十六條 認證機構(gòu)從事認證活動,應(yīng)當符合認證基本規(guī)范、認證規(guī)則規(guī)定的程序要求,確保認證過程完整、客觀、真實,不得增加、減少或者遺漏程序要求。
 
  第十八條 認證機構(gòu)及其認證人員應(yīng)當及時作出認證結(jié)論,保證其客觀、真實并承擔相應(yīng)法律責任。認證機構(gòu)及其認證人員不得出具虛假或者嚴重失實的認證結(jié)論。
 
  3.《質(zhì)量管理體系認證規(guī)則》
 
  4.3 實施審核。
編輯:foodqm

 
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